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来信标题 国有企业审计主要内容咨询
提交时间 2025-08-13
来信内容 想了解市审计局对国有企业的审计主要涉及哪些方面?比如企业的财务收支、重大决策、内部管理等是否都在审计范围内?审计频率是怎样的?审计结果会对国有企业的经营管理产生哪些影响?

受理回复

回复单位 南阳市审计局
回复时间 2025-08-18
回复内容

 刘家奇先生/女士您好:

我局于2025年813日收到您关于关于国有企业审计主要内容咨询我局领导高度重视,安排分管领导、业务科室认真分析研判,现回复如下:

根据《中华人民共和国审计法》和有关规定,市审计局可以对国有企业的资产、负债、损益以及其他财务收支情况,贯彻落实国家重大经济社会政策措施情况,国有企业领导人员经济责任履行情况等进行审计监督。这其中涵盖了国有企业的财务收支、重大决策、内部管理等。市审计局对国有企业的审计监督依照市委审计委员会批准的年度审计项目计划安排实施,没有固定频率。

市审计局对国有企业的审计结果,通常以审计结果报告向市委审计委员会报告,为市委推动解决国有企业的发展中的问题提供参谋助手的作用;再者,以审计报告形式督促或责令被审计国有企业整改审计发现问题,消除风险隐患,规范经营管理和公司治理,促进国有企业健康发展。

感谢您对审计工作的支持和认可!我们将一如既往的以为民服务为原则履行好审计监督职责。

                                                                                    


   南阳市审计局   

2025年818